Добрый день, коллеги, необходима помощь в неправильно занесённой ГТД.
Организация неверно учла ГТД, неверно внесен НДС, в 2021 году был внесен НДС по ГТД на сумму 200тр, а нужно было на 400тр, обнаружилось это только сейчас в 2023 году, как исправить данную ситуацию?
Сейчас сумма висит на 76 счете, и остаток фтс не идёт.
Как правильно поступить в данной ситуации?